Wspólne przedsięwzięcie SESAR - Budżet 2010 i plan zatrudnienia na 2010 r.

WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE SESAR

BUDŻET 2010 I PLAN ZATRUDNIENIA NA 2010 r.

(2010/C 85/04)

(Dz.U.UE C z dnia 31 marca 2010 r.)

BUDŻET 2010

ZESTAWIENIE DOCHODÓW

Tytuł/Rozdział Kosztorys programu przegląd - wrzesień 2009 r. Środki na zobowiązania Środki na płatności
Rok 2008 Zmieniony budżet 2009(a) Budżet 2010 Rok 2008 Zmieniony budżet 2009(a) Budżet 2010
1. Wkład Unii Europejskiej 700.000.000 260.000.000 55.000.000 105.000.000 110.863.212 27.688.788 66.000.000
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego 350.000.000 60.000.000 55.000.000 55.000.000 25.000.000 13.552.000 41.000.000
1.2. Program dla sieci transeuropejskich 350.000.000 200.000.000 p.m. 50.000.000 85.863.212 14.136.788 25.000.000
2. Wkład Eurocontrol 165.000.000 10.000.000 13.150.000 11.450.000 10.000.000 13.150.000 11.450.000
2.1. Wkład pieniężny 165.000.000 10.000.000 13.150.000 11.450.000 10.000.000 13.150.000 11.450.000
2.2. Wkład rzeczowy
3. Wkład innych państw członkowskich 30.774.983 4.396.426 4.396.426
3.1. Wkład pieniężny 30.774.983 4.396.426 4.396.426
3.2. Wkład rzeczowy
4. Pozostałe dochody 148.369 957.260 182.973 148.369 957.260 182.973
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek 148.369 573.538 182.973 148.369 573.538 182.973
4.2. Dochody z odzyskanych podatków 383.722 383.722
4.3. Dochody związane z programem z państw nieczłonkowskich
Wynik budżetowy za poprzedni rok 256.030.073 115.633.500
DOCHÓD OGÓŁEM 895.774.983 270.148.369 325.137.333 121.029.399 121.011.581 157.429.548 82.029.399
(a)do zatwierdzenia przez radę administracyjną.

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Tytuł/Rozdział Kosztorys programu przegląd - wrzesień 2009 r. Środki na zobowiązania Środki na płatności
Rok 2008 Zmieniony budżet 2009(a) Budżet 2010 Rok 2008 Zmieniony budżet 2009(a) Budżet 2010
1. Wydatki na personel 55.000.000 3.210.970 6.026.091 5.543.939 2.771.827 6.026.091 5.543.939
1.1. Wydatki na personel zgodnie z planem zatrudnienia 50.000.000 2.768.909 4.139.981 3.171.962 2.435.193 4.139.981 3.171.962
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy 145.944 167.758 282.353 145.944 167.758 282.353
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków 5.000.000 98.053 750.000 954.824 750.000 954.824
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi 15.000 150.000 15.000 150.000
1.5. Koszty misji 125.328 601.647 515.000 130.087 601.647 515.000
1.6. Pozostałe wydatki na personel 72.736 351.705 469.800 60.603 351.705 469.800
2. Wydatki administracyjne 45.774.983 1.522.108 3.436.989 3.130.060 909.207 4.331.710 3.130.060
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty 469.766 150.987 764.000 513.392 817.529 764.000
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty 27.662 125.150 55.000 27.662 128.886 55.000
2.3. PR i imprezy 278.737 350.000 300.000 122.177 450.000 300.000
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 43.574 70.224 140.060 40.794 72.637 140.060
2.5. Wydatki zarządu 17.639 30.600 31.000 17.313 31.276 31.000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne 190.916 719.752 370.000 173.009 824.074 370.000
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną 493.814 1.990.276 1.470.000 14.859 2.007.307 1.470.000
3. Wydatki operacyjne 795.000.000 9.385.218 315.674.253 112.355.400 1.697.047 147.071.747 73.355.400
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR 179.500.345 9.044.262 66.250.000 15.830.000 1.697.047 20.250.000 34.476.700
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol 6.400.000 600.000 6.400.000 600.000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków 615.499.655 340.956 243.024.253 95.925.400 120.421.747 38.278.700
WYDATKI OGÓŁEM 895.774.983 14.118.296 325.137.333 121.029.399 5.378.081 157.429.548 82.029.399
WYNIK BUDŻETOWY 256.030.073 115.633.500
(a)do zatwierdzenia przez radę administracyjną.

ZAŁĄCZNIK  I

WKŁAD RZECZOWY I WYDATKI RZECZOWE

WKŁAD RZECZOWY
(w EUR)
Tytuł/Rozdział Kosztorys programu przegląd - wrzesień 2009 r. Środki na zobowiązania
Rok 2008 Zmieniony budżet 2009(a) Budżet 2010
1. Wkład Unii Europejskiej
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego
1.2. Program dla sieci transeuropejskich
2. Wkład Eurocontrol 535.000.000 20.100.000 52.250.000
2.1. wkład pieniężny
2.2. wkład rzeczowy 535.000.000 20.100.000 52.250.000
3. Wkład innych państw członkowskich 615.499.655 243.024.253 95.925.400
3.1. wkład pieniężny
3.2. wkład rzeczowy 615.499.655 243.024.253 95.925.400
4. Pozostałe dochody 53.725.363
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek
4.2. Dochody z odzyskanych podatków
4.3. Dochody związane z programem z państw nieczłonkowskich 53.725.363
Wynik budżetowy za poprzedni rok
DOCHÓD CAŁKOWITY 1.204.225.018 263.124.253 148.175.400
(a)do zatwierdzenia przez radę administracyjną.

WYDATKI RZECZOWE

(w EUR)
Tytuł/Rozdział Kosztorys programu przegląd - wrzesień 2009 r. Środki na zobowiązania
Rok 2008 Zmieniony budżet 2009(a) Budżet 2010
1. Wydatki na personel
1.1. Wydatki na personel zgodnie z planem zatrudnienia
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi
1.5. Koszty misji
1.6. Pozostałe wydatki na personel
2. Wydatki administracyjne
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty
2.3. PR i imprezy
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne
2.5. Wydatki zarządu
2.6. Bieżące wydatki administracyjne
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną
3. Wydatki operacyjne 1.204.225.018 263.124.253 148.175.400
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR 53.725.363
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez Eurocontrol 535.000.000 20.100.000 52.250.000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków 615.499.655 243.024.253 95.925.400
WYDATKI OGÓŁEM 1.204.225.018 263.124.253 148.175.400
WYNIK BUDŻETOWY
(a)do zatwierdzenia przez radę administracyjną.

ZAŁĄCZNIK  II

OGÓŁEM

DOCHÓD (w formie pieniężnej i rzeczowej)
(w EUR)
Tytuł/Rozdział Kosztorys programu przegląd - wrzesień 2009 r. Środki na zobowiązania
Rok 2008 Zmieniony budżet 2009(a) Budżet 2010
1. Wkład Unii Europejskiej 700.000.000 260.000.000 55.000.000 105.000.000
1.1. Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego 350.000.000 60.000.000 55.000.000 55.000.000
1.2. Program dla sieci transeuropejskich 350.000.000 200.000.000 50.000.000
2. Wkład Eurocontrol 700.000.000 10.000.000 33.250.000 63.700.000
2.1. Wkład pieniężny 165.000.000 10.000.000 13.150.000 11.450.000
2.2. Wkład rzeczowy 535.000.000 20.100.000 52.250.000
3. Wkład innych państw członkowskich 646.274.638 243.024.253 100.321.826
3.1. Wkład pieniężny 30.774.983 4.396.426
3.2. Wkład rzeczowy 615.499.655 243.024.253 95.925.400
4. Pozostałe dochody 53.725.363 148.369 957.260 182.973
4.1. Dochody z uzyskanych odsetek 148.369 573.538 182.973
4.2. Dochody z odzyskanych podatków 383.722
4.3. Dochody związane z programem z państw nieczłonkowskich 53.725.363
Wynik budżetowy za poprzedni rok 256.030.073
DOCHÓD OGÓŁEM 2.100.000.000 270.148.369 588.261.586 269.204.799
(a)Do zatwierdzenia przez radę administracyjną.

WYDATKI (w formie pieniężnej i rzeczowej)

(w EUR)
Tytuł/Rozdział Kosztorys programu przegląd - wrzesień 2009 r. Środki na zobowiązania
Rok 2008 Zmieniony budżet 2009(a) Budżet 2010
1. Wydatki na personel 55.000.000 3.210.970 6.026.091 5.543.939
1.1. Wydatki na personel zgodnie z planem zatrudnienia 50.000.000 2.768.909 4.139.981 3.171.962
1.2. Personel kontraktowy, personel tymczasowy 145.944 167.758 282.353
1.3. Pracownicy oddelegowani przez członków 5.000.000 98.053 750.000 954.824
1.4. Oddelegowani eksperci krajowi 15.000 150.000
1.5. Koszty misji 125.328 601.647 515.000
1.6. Pozostałe wydatki na personel 72.736 351.705 469.800
2. Wydatki administracyjne 45.774.983 1.522.108 3.436.989 3.130.060
2.1. Wynajem budynków i powiązane koszty 469.766 150.987 764.000
2.2. Majątek ruchomy i powiązane koszty 27.662 125.150 55.000
2.3. PR i imprezy 278.737 350.000 300.000
2.4. Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne 43.574 70.224 140.060
2.5. Wydatki zarządu 17.639 30.600 31.000
2.6. Bieżące wydatki administracyjne 190.916 719.752 370.000
2.7. Wydatki na infrastrukturę informatyczną i techniczną 493.814 1.990.276 1.470.000
3. Wydatki operacyjne 1.999.225.018 9.385.218 578.798.506 260.530.800
3.1. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez wspólne przedsięwzięcie SESAR 233.225.708 9.044.262 66.250.000 15.830.000
3.2. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez EUROCONTROL 535.000.000 26.500.000 52.850.000
3.3. Badania/rozwój technologiczny prowadzone przez członków 1.230.999.310 340.956 486.048.506 191.850.800
WYDATKI OGÓŁEM 2.100.000.000 14.118.296 588.261.586 269.204.799
WYNIK BUDŻETOWY 256.030.073
(a)Do zatwierdzenia przez radę administracyjną.

PLAN ZATRUDNIENIA na 2010 r.

Budżet 2010 Ogółem
PERSONEL SJU GRUPA FUNKCYJNA Tymczasowy Kontraktowy Oddelegowany ZAKOŃCZENIE
Dyrektor wykonawczy AD 14 1 1 1
Zastępca dyrektora wykonawczego - dyrektor programowy anulowano 0
Dyrektor ds. administracyjnych i finansowych AD 12 1 1 1
Główny architekt AD 12 1 1 1
Główny specjalista ds. koncepcji operacji i zatwierdzania AD 12 1 1 1
Główny specjalista ds. regulacji AD 12 1 1 1
Starszy specjalista ds. ekonomii i środowiska AD 10 1 1 1
Główny specjalista ds. komunikacji i relacji z zainteresowanymi stronami AD 11 1 1 1
Doradca dyrektora wykonawczego AD 10 1 1 1
Doradca dyrektora wykonawczego AD 10 1 1 1
Kierownik ds. kwestii prawnych i umów AD 8 1 1 1
Kierownik ds. zasobów finansowych AD 8 1 1 1
Kierownik sektora w zakresie koncepcji operacji AD 8 1 1 1
Kierownik sektora badań i rozwoju w zakresie zatwierdzania/weryfikacji AD 8 1 1 1
Kierownik sektora systemów pokładowych i systemów komunikacji, nawigacji i nadzoru AD 8 1 1 1
Kierownik sektora lotnisk i systemów centralnego zarządzania ruchem lotniczym AD 8 1 1 1
Specjalista ds. zasobów ludzkich AST 7 1 1 1
Doradca ds. prawnych i umów AD 7 1 1 1
Specjalista ds. finansowych i rachunkowych AD 7 1 1 1
Specjalista ds. środowiska AD 7 1 1 1
Kontroler/audytor projektu AD 7 1 1 1
Młodszy specjalista ds. badań i rozwoju w zakresie koncepcji operacji/lotnisk AD 6 1 1 1
Młodszy specjalista ds. badań i rozwoju w zakresie koncepcji operacji/użytkowników przestrzeni powietrznej AD 6 1 1 1
Architekt systemów awioniki AD 6 1 1 1
Architekt systemów informatycznych AD 6 1 1 1
Młodszy specjalista ds. komunikacji AD 5 1 1 1
Ekonomista AD 5 1 1 1
Radca prawny AD 5 1 1 1
Kontroler/audytor projektu AD 5 1 1 1
Kontroler/audytor projektu AD 5 1 1 1
Audytor wewnętrzny AD 5 1 1 1
Kierownik projektu AD 5 1 1 1
Kierownik projektu AD 5 1 1 1
Kierownik projektu AD 5 1 1 1
Kierownik projektu AD 5 1 1 1
Księgowy AST 5 1 1 1
Sekretarz wykonawczy AST 3 1 1 1
Asystent administracyjny AST 3 1 1 1
Asystent dyrektora programowego AST 1 1 1 1
Asystent dyrektora ds. administracyjnych i finansowych AST 1 1 1 1
Ogółem 39 30 3 6 39
ZAKOŃCZENIE 0
Główny specjalista ds. militarnych 1 1
Asystent ds. regulacyjnych 1 1
Doradca ds. instytucjonalnych 1 1
Ogółem 3 0 0 0 3 3

Zmiany w prawie

Lepsze prawo. W Sejmie odbyła się konferencja podsumowująca konsultacje społeczne projektów ustaw

W ciągu pierwszych 5 miesięcy obowiązywania mechanizmu konsultacji społecznych projektów ustaw udział w nich wzięły 24 323 osoby. Najpopularniejszym projektem w konsultacjach była nowelizacja ustawy o broni i amunicji. W jego konsultacjach głos zabrało 8298 osób. Podczas pierwszych 14 miesięcy X kadencji Sejmu RP (2023–2024) jedynie 17 proc. uchwalonych ustaw zainicjowali posłowie. Aż 4 uchwalone ustawy miały źródła w projektach obywatelskich w ciągu 14 miesięcy Sejmu X kadencji – to najważniejsze skutki reformy Regulaminu Sejmu z 26 lipca 2024 r.

Grażyna J. Leśniak 24.04.2025
Przedsiębiorcy zapłacą niższą składkę zdrowotną – Senat za ustawą

Senat bez poprawek przyjął w środę ustawę, która obniża składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Zmiana, która wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku, ma kosztować budżet państwa 4,6 mld zł. Według szacunków Ministerstwo Finansów na reformie ma skorzystać około 2,5 mln przedsiębiorców. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzaja Dudy.

Grażyna J. Leśniak 23.04.2025
Rząd organizuje monitoring metanu

Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 22 kwietnia, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, przedłożony przez minister przemysłu. Chodzi o wyznaczenie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie i egzekwowanie przepisów w tej sprawie. Nowe regulacje dotyczą m.in. dokładności pomiarów, monitorowania oraz raportowania emisji metanu.

Krzysztof Koślicki 22.04.2025
Rząd zaktualizował wykaz zakazanej kukurydzy

Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Celem nowelizacji jest aktualizacja listy odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, tak aby zakazać stosowania w Polsce upraw, które znajdują się w swobodnym obrocie na terytorium 10 państw Unii Europejskiej.

Krzysztof Koślicki 22.04.2025
Od 18 kwietnia fotografowanie obiektów obronnych i krytycznych tylko za zezwoleniem

Od 18 kwietnia policja oraz żandarmeria wojskowa będą mogły karać tych, którzy bez zezwolenia m.in. fotografują i filmują szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa obiekty resortu obrony narodowej, obiekty infrastruktury krytycznej oraz ruchomości. Obiekty te zostaną specjalnie oznaczone.

Robert Horbaczewski 17.04.2025
Prezydent podpisał ustawę o rynku pracy i służbach zatrudnienia

Kompleksową modernizację instytucji polskiego rynku pracy poprzez udoskonalenie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz form aktywizacji zawodowej i podnoszenia umiejętności kadr gospodarki przewiduje podpisana w czwartek przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Grażyna J. Leśniak 11.04.2025
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.UE.C.2010.85.3

Rodzaj: Informacja
Tytuł: Wspólne przedsięwzięcie SESAR - Budżet 2010 i plan zatrudnienia na 2010 r.
Data aktu: 31/03/2010
Data ogłoszenia: 31/03/2010