(Dz.U.UE C z dnia 20 kwietnia 2016 r.)
SPIS TREŚCI
WSTĘP .........................................................................................................................................
DOCHODY ..................................................................................................................................
Należności ustalone za rok 2015 oraz należności przeniesione z roku 2014 .............................
DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL ...........................................................
WYDATKI W CIĄGU ROKU .....................................................................................................
Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów. ................
Przesunięcia budżetowe .........................................................................................................
Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji ..................................................................................
Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne .........................................
ŚRODKI PRZENIESIONE Z ROKU 2014 ..................................................................................
Załączniki
ZAŁĄCZNIK I Szacowane dochody, należności ustalone i należności przeniesione ................
ZAŁĄCZNIK II Dochody przeznaczone na określony cel za rok budżetowy i dochody przeznaczone na określony cel przeniesione ...................................................
ZAŁĄCZNIK III Zmiany stanu środków za rok budżetowy ......................................................
ZAŁĄCZNIK IV Wykorzystanie środków za rok budżetowy ...................................................
ZAŁĄCZNIK V Wykorzystanie środków przeniesionych z roku 2014 ....................................
Misja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Misją Trybunału jest przyczynianie się do poprawy zarządzania finansami UE, działanie na rzecz rozliczalności i przejrzystości, a także działanie w charakterze niezależnego strażnika finansowych interesów obywateli Unii. Rola Trybunału jako niezależnego kontrolera zewnętrznego UE polega na sprawdzaniu, czy unijne środki są właściwie rozliczane oraz czy są gromadzone i wydawane zgodnie ze stosownymi przepisami i rozporządzeniami, a także czy przynoszą odpowiednią wartość w stosunku do kosztów. |
Należności ustalone za rok 2015 oraz należności przeniesione z roku 2014
Tabela 1
Należności ustalone za rok 2015
(w euro) | ||||
Tytuł |
Szacowane dochody za 2015 r. |
Należności ustalone za 2015 r. |
Środki odzyskane ogółem za 2015 r. | % ogółem |
4 - Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji | 19 992 000 | 19 307 066 | 19 307 066 | 100,00 % |
5 - Dochody z działalności administracyjnej instytucji | 0 | 54 912 | 54 874 | 99,93 % |
9 - Różne dochody | 200 000 | 49 992 | 48 992 | 98,00 % |
Ogółem | 20 192 000 | 19 411 970 | 19 410 932 | 99,99 % |
Tabela 2
Należności przeniesione z roku 2014
(w euro) | |||||
Tytuł | Należności przeniesione | Korekty | Ogółem |
Środki odzyskane ogółem |
% ogółem |
4 - Dochody pochodzące od osób pracujących dla instytucji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 % |
5 - Dochody z działalności administracyjnej instytucji | 25 786 | - 4 519 | 21 267 | 13 574 | 63,83 % |
9 - Różne dochody | 444 | -444 | 0 | 0 | 0,00 % |
Ogółem | 26 230 | - 4 963 | 21 267 | 13 574 | 63,83 % |
Ostateczne dostępne środki, zobowiązania i płatności z wyszczególnieniem tytułów
Tabela 3
Ostateczne dostępne środki i zobowiązania według tytułów
(w euro) | |||
Tytuł | Ostateczne środki | Środki, na które zaciągnięto zobowiązania | % |
Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji - ogółem | 115 758 000 | 114 646 036 | 99,04 % |
Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne - ogółem | 17 148 000 | 16 500 156 | 96,22 % |
Tytuły 1 i 2 - ogółem | 132 906 000 | 131 146 192 | 98,68 % |
Tabela 4
Zobowiązania i płatności według tytułów
(w euro) | |||||
Zobowiązania | Płatności | % | Środki przeniesione | % | |
Tytuł 1 - Osoby pracujące dla instytucji - ogółem | 114 646 036 | 113 075 644 | 98,63 % | 1 570 392 | 1,37 % |
Tytuł 2 - Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne - ogółem | 16 500 156 | 8 835 487 | 53,55 % | 7 664 669 | 46,45 % |
Tytuły 1 i 2 - ogółem | 131 146 192 | 121 911 131 | 92,96 % | 9 235 061 | 7,04 % |
Przesunięcia budżetowe
Tabela 5
Przesunięcia budżetowe w 2015 r.
(w euro) | ||
Rodzaj przesunięcia | Liczba przesunięć w 2015 r. | Łączna kwota przesuniętych środków |
Pomiędzy tytułami | 6 | 2 908 000 |
Pomiędzy rozdziałami | 3 | 495 000 |
Pomiędzy artykułami | 1 | 110 000 |
Pomiędzy pozycjami | 5 | 990 183 |
Pomiędzy podpozycjami | 14 | 335 300 |
Ogółem | 29 | 4 838 483 |
- Osoby pracujące dla instytucji
Tabela 6
Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 1
(w euro) | |||
Rozdziały | Ostateczne środki | Środki, na które zaciągnięto zobowiązania | % |
1 0 - Członkowie instytucji | 10 171 000 | 10 053 916 | 98,85 % |
1 2 - Urzędnicy i pracownicy tymczasowi | 94 517 000 | 94 118 026 | 99,58 % |
1 4 - Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 4 651 000 | 4 558 932 | 98,02 % |
1 6 - Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | 6 419 000 | 5 915 162 | 92,15 % |
Tytuł 1 - ogółem | 115 758 000 | 114 646 036 | 99,04 % |
Tabela 7
Zobowiązania i płatności w tytule 1
(w euro) | |||||
Rozdziały | Zobowiązania | Płatności | % | Środki przeniesione | % |
1 0 - Członkowie instytucji | 10 053 916 | 9 978 131 | 99,25 % | 75 785 | 0,75 % |
1 2 - Urzędnicy i pracownicy tymczasowi | 94 118 026 | 94 072 337 | 99,95 % | 45 689 | 0,05 % |
1 4 - Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 4 558 932 | 4 502 030 | 98,75 % | 56 902 | 1,25 % |
1 6 - Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | 5 915 162 | 4 523 146 | 76,47 % | 1 392 016 | 23,53 % |
Tytuł 1 - ogółem | 114 646 036 | 113 075 644 | 98,63 % | 1 570 392 | 1,37 % |
- Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne
Tabela 8
Ostateczne dostępne środki i zobowiązania w tytule 2
(w euro) | |||
Rozdziały | Ostateczne środki | Środki, na które zaciągnięto zobowiązania | % |
2 0 - Budynki i koszty dodatkowe | 4 143 000 | 4 139 534 | 99,92 % |
2 1 - Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie | 9 667 000 | 9 638 814 | 99,71 % |
2 3 - Bieżące wydatki administracyjne | 421 000 | 331 400 | 78,72 % |
2 5 - Posiedzenia i konferencje | 717 000 | 634 163 | 88,45 % |
2 7 - Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | 2 200 000 | 1 756 245 | 79,83 % |
Tytuł 2 - ogółem | 17 148 000 | 16 500 156 | 96,22 % |
Tabela 9
Zobowiązania i płatności w tytule 2
(w euro) | |||||
Rozdziały | Zobowiązania | Płatności | % | Środki przeniesione | % |
2 0 - Budynki i koszty dodatkowe | 4 139 534 | 2 070 996 | 50,03 % | 2 068 538 | 49,97 % |
2 1 - Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie | 9 638 814 | 4 707 595 | 48,84 % | 4 931 219 | 51,16 % |
2 3 - Bieżące wydatki administracyjne | 331 400 | 259 766 | 78,38 % | 71 634 | 21,62 % |
2 5 - Posiedzenia i konferencje | 634 163 | 466 793 | 73,61 % | 167 370 | 26,39 % |
2 7 - Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | 1 756 245 | 1 330 337 | 75,75 % | 425 908 | 24,25 % |
Tytuł 2 - ogółem | 16 500 156 | 8 835 487 | 53,55 % | 7 664 669 | 46,45 % |
Tabela 10
Środki przeniesione z 2014 r. na 2015 r.
(w euro) | ||||
Rozdziały |
Środki przeniesione z 2014 na 2015 r. |
Płatności z przeniesień | Środki anulowane | |
1 0 - Członkowie instytucji | 133 586 | 88 599 | 44 987 | |
1 2 - Urzędnicy i pracownicy tymczasowi | 29 111 | 18 699 | 10 412 | |
1 4 - Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 41 673 | 24 382 | 17 291 | |
1 6 - Inne wydatki dotyczące osób pracujących dla instytucji | 1 113 321 | 962 696 | 150 625 | |
Tytuł 1 - ogółem | 1 317 691 | 1 094 376 | 223 315 | |
2 0 - Budynki i koszty dodatkowe | 710 354 | 636 172 | 74 182 | |
2 1 - Informatyka, sprzęt i majątek ruchomy: zakup, wynajem i utrzymanie | 4 472 780 | 4 435 024 | 37 756 | |
2 3 - Bieżące wydatki administracyjne | 82 736 | 51 718 | 31 018 | |
2 5 - Posiedzenia i konferencje | 182 945 | 141 777 | 41 168 | |
2 7 - Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja i rozpowszechnianie | 948 910 | 755 495 | 193 415 | |
Tytuł 2 - ogółem | 6 397 725 | 6 020 186 | 377 539 | |
Tytuły 1 i 2 - ogółem | 7 715 416 | 7 114 562 | 600 854 |
SZACOWANE DOCHODY, NALEŻNOŚCI USTALONE I NALEŻNOŚCI PRZENIESIONE
(w euro) | |||||
Pozycja budżetu | Budżet wstępny | Należności ustalone za rok budżetowy | Środki odzyskane za rok budżetowy | Środki do odzyskania za rok budżetowy | |
Pozycja 4 0 0 0 | Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 10 838 000,00 | 9 857 767,65 | 9 857 767,65 | 0,00 |
Pozycja 4 0 4 0 | Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 1 750 000,00 | 1 813 322,92 | 1 813 322,92 | 0,00 |
ROZDZ. 4 0 | RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA | 12 588 000,00 | 11671090,57 | 11671090,57 | 0,00 |
Pozycja 4 10 0 | Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 7 404 000,00 | 7 542 949,15 | 7 542 949,15 | 0,00 |
Pozycja 4 110 | Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 0,00 | 93 026,49 | 93 026,49 | 0,00 |
Pozycja 4 12 0 | Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ROZDZ. 4 1 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 7 404000,00 | 7 635 975,64 | 7 635 975,64 | 0,00 |
TYTUŁ 4 | DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 19 992 000,00 | 19 307 066,21 | 19 307 066,21 | 0,00 |
Pozycja 5 0 0 0 | Wpływy ze sprzedaży pojazdów - Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pozycja 5 0 0 1 | Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego - Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pozycja 5 0 2 0 | Wpływy ze sprzedaży publikacji, druków i filmów - Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ROZDZ. 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pozycja 5 2 0 0 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji | 0,00 | 13,78 | 13,78 | 0,00 |
ROZDZ. 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK | 0,00 | 13,78 | 13,78 | 0,00 |
Pozycja 5 7 0 0 | Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo - Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 54 898,42 | 54 860,62 | 37,80 |
ROZDZ. 5 7 | INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI | 0,00 | 54898,42 | 54860,62 | 37,80 |
Pozycja 5 9 0 0 | Inne dochody otrzymane z działalności administracyjnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ROZDZ. 5 9 | INNE DOCHODY OTRZYMANE Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TYTUŁ 5 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 0,00 | 54 912,20 | 54874,40 | 37,80 |
Pozycja 9 0 0 0 | Różne dochody | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
ROZDZ. 9 0 | RÓŻNE DOCHODY | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
TYTUŁ 9 | RÓŻNE DOCHODY | 200 000,00 | 49 991,82 | 48 991,82 | 1 000,00 |
OGÓŁEM | 20 192 000,00 | 19 411970,23 | 19 410 932,43 | 1 037,80 |
Dochody przeniesione
(w euro) | ||||||
Pozycja budżetu | Należności rok budżetowy n-1 | Zmiany przeniesione z roku n-1 | Ogółem środki przeniesione z roku n-1 |
Środki odzyskane za rok budżetowy n-1 |
Środki do odzyskania | |
Pozycja 4 0 0 0 | Wpływy z podatków od uposażeń, wynagrodzeń i innych świadczeń członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pozycja 4 0 4 0 | Wpływy z opłaty specjalnej od wynagrodzeń czynnie zatrudnionych członków instytucji, urzędników i innych pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ROZDZ. 4 0 | RÓŻNE PODATKI I POTRĄCENIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pozycja 4 10 0 | Składki pracowników na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pozycja 4 110 | Przeniesienie lub wykup uprawnień emerytalnych i rentowych przez pracowników | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pozycja 4 12 0 | Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe urzędników i pracowników czasowych na urlopach z przyczyn osobistych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ROZDZ. 4 1 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TYTUŁ 4 | DOCHODY POCHODZĄCE OD OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pozycja 5 0 0 1 | Wpływy ze sprzedaży innego majątku ruchomego - Dochody przeznaczone na określony cel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ROZDZ. 5 0 | WPŁYWY ZE SPRZEDAŻY MAJĄTKU RUCHOMEGO (DOSTAWA TOWARÓW) I NIERUCHOMOŚCI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pozycja 5 2 0 0 | Dochody z inwestycji lub udzielonych pożyczek, odsetek bankowych i innych odsetek na rachunkach instytucji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ROZDZ. 5 2 | DOCHODY Z INWESTYCJI LUB UDZIELONYCH POŻYCZEK, ODSETEK BANKOWYCH I INNYCH ODSETEK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pozycja 5 7 0 0 | Dochody pochodzące ze zwrotów kwot wypłaconych omyłkowo - Dochody przeznaczone na określony cel | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
ROZDZ. 5 7 | INNE SKŁADKI I ZWROTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ADMINISTRACYJNĄ INSTYTUCJI | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
TYTUŁ 5 | DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ INSTYTUCJI | 25 786,11 | -4 518,66 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
Pozycja 9 0 0 0 | Różne dochody | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ROZDZ. 9 0 | RÓŻNE DOCHODY | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TYTUŁ 9 | RÓŻNE DOCHODY | 444,40 | - 444,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OGÓŁEM | 26 230,51 | -4 963,06 | 21 267,45 | 13 574,00 | 7 693,45 |
DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL ZA ROK BUDŻETOWY I DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL PRZENIESIONE
(w euro) | ||||||
WYKORZYSTANIE DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL W ROKU BUDŻETOWYM - Indeks 11 | ||||||
Pozycja budżetu |
Dochody przeznaczone na określony cel |
Zobowiązania | Płatności | (1) - (2) | (2) - (3) | |
1 040 | Podróże służbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ROZDZ. 1 0 | CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 2 0 0 08 | Dodatki z tytułu narodzin dziecka i zasiłki pogrzebowe | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
ROZDZ. 1 2 | URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI | 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | 0,00 | 2 350,00 |
14 0 6 0 3 | Dodatkowe usługi tłumaczeniowe | 1 447,00 | 1 283,43 | 0,00 | 163,57 | 1 283,43 |
ROZDZ. 1 4 | INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 1 447,00 | 1 283,43 | 0,00 | 163,57 | 1 283,43 |
16 10 | Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 12 | Doskonalenie zawodowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 2 0 | Podróże służbowe | 29 383,87 | 0,00 | 0,00 | 29 383,87 | 0,00 |
ROZDZ. 1 6 | INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 29 383,87 | 0,00 | 0,00 | 29 383,87 | 0,00 |
TYTUŁ 1 - | OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI | 33 180,87 | 3 633,43 | 0,00 | 29 547,44 | 3 633,43 |
2 0 0 0 | Czynsze | 1 966,34 | 0,00 | 0,00 | 1 966,34 | 0,00 |
2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 0 0 7 0 1 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 4 795,54 | 0,00 | 0,00 | 4 795,54 | 0,00 |
2 0 2 2 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 12253,12 | 6 181,63 | 0,00 | 6 071,49 | 6 181,63 |
2 0 2 4 | Zużycie energii | 1 216,86 | 0,00 | 0,00 | 1 216,86 | 0,00 |
2 0 2 6 | Ochrona i nadzór nad budynkami | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 0 2 9 | Inne wydatki na budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ROZDZ. 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 20 981,86 | 6181,63 | 0,00 | 14800,23 | 6181,63 |
2 10 0 | Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 10 3 | Telekomunikacja | 0,52 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,00 |
2 16 0 0 2 | Wymiana pojazdów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 16 0 0 4 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów | 8 315,18 | 0,00 | 0,00 | 8 315,18 | 0,00 |
ROZDZ. 2 1 | INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 8 315,70 | 0,00 | 0,00 | 8 315,70 | 0,00 |
2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 3 6 0 | Opłaty pocztowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ROZDZ. 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 5 4 0 0 1 | Posiedzenia ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ROZDZ. 2 5 | POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 7 4 0 | Dziennik Urzędowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 7 4 10 2 | Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ROZDZ. 2 7 | INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TYTUŁ 2 - | BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 29 297,56 | 6181,63 | 0,00 | 23115,93 | 6181,63 |
OGÓŁEM | 62 478,43 | 9 815,06 | 0,00 | 52 663,37 | 9 815,06 |
Dochody przeznaczone na określony cel przeniesione z poprzedniego roku
(w euro) | ||||||
WYKORZYSTANIE PRZENIESIONYCH Z POPRZEDNIEGO ROKU BUDŻETOWEGO DOCHODÓW PRZEZNACZONYCH NA OKREŚLONY CEL - Indeks 44 | ||||||
Pozycja budżetu |
Dochody przeznaczone na określony cel |
Zobowiązania | Płatności | (1) - (2) | (2) - (3) | |
10 4 0 | Podróże służbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ROZDZ. 1 0 | CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1 4 0 6 03 | Dodatkowe usługi tłumaczeniowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ROZDZ. 1 4 | INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 10 | Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
16 12 | Doskonalenie zawodowe | 1 366,25 | 1 366,25 | 1 366,25 | 0,00 | 0,00 |
16 2 0 | Podróże służbowe | 20 879,98 | 20 879,98 | 14180,57 | 0,00 | 6 699,41 |
ROZDZ. 1 6 | INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 22 246,23 | 22 246,23 | 15 546,82 | 0,00 | 6 699,41 |
TYTUŁ 1 - | OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI | 22 246,23 | 22 246,23 | 15 546,82 | 0,00 | 6 699,41 |
2 0 0 0 | Czynsze | 860,00 | 0,00 | 0,00 | 860,00 | 0,00 |
2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 478,31 | 478,31 | 478,31 | 0,00 | 0,00 |
2 0 0 7 0 1 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 0 2 2 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 4 808,76 | 4631,27 | 4631,27 | 177,49 | 0,00 |
2 0 2 4 | Zużycie energii | 5 402,54 | 0,00 | 0,00 | 5 402,54 | 0,00 |
2 0 2 6 | Ochrona i nadzór budynków | 2 344,8 5 | 1007,72 | 1 007,72 | 1 337,13 | 0,00 |
2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 0 2 9 | Inne wydatki na budynki | 2 438,56 | 2 174,51 | 2 174,51 | 264,05 | 0,00 |
ROZDZ. 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 16 333,02 | 8 291,81 | 8 291,81 | 8 041,21 | 0,00 |
2 10 0 | Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | 11003,31 | 11003,31 | 9 843,36 | 0,00 | 1 159,95 |
2 10 2 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 10 3 | Telekomunikacja | 73,84 | 73,84 | 73,84 | 0,00 | 0,00 |
2 16 0 0 2 | Wymiana pojazdów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 16 0 0 4 | Utrzymanie, eksploatacja i naprawa pojazdów | 7 028,92 | 7 028,92 | 6 493,45 | 0,00 | 535,47 |
ROZDZ. 2 1 | INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 18 106,07 | 18 106,07 | 16 410,65 | 0,00 | 1 695,42 |
2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 3 6 0 | Opłaty pocztowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ROZDZ. 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 5 2 0 0 2 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 5 4 0 0 1 | Posiedzenia ogółem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 5 4 0 0 2 | Posiedzenia, kongresy i konferencje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 5 7 0 | Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ROZDZ. 2 5 | POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 7 4 0 | Dziennik Urzędowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
2 7 4 10 2 | Wydatki na rozprowadzanie i publikację dokumentów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ROZDZ. 2 7 | INFORMACJE: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
TYTUŁ 2 - | BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 34439,09 | 26 397,88 | 24 702,46 | 8 041,21 | 1 695,42 |
OGÓŁEM | 56 685,32 | 48 644,11 | 40 249,28 | 8 041,21 | 8 394,83 |
ZMIANY STANU ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY
(w euro) | |||||||
Pozycja budżetu | Budżet wstępny | Budżet uzupełniający | Przesunięcia | Środki za rok budżetowy |
Środki przeniesione automatycznie za rok n-1 |
||
Pozycja 10 0 0 | Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe | 8 567 000,00 | 0,00 | - 70 000,00 | 8 497 000,00 | 0,00 | |
Pozycja 10 0 2 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 38 952,01 | |
Art. 10 0 | Wynagrodzenia i inne świadczenia | 8 639 000,00 | 0,00 | - 70 000,00 | 8 569 000,00 | 38 952,01 | |
Pozycja 10 2 0 | Dodatki przejściowe | 1 253 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 203 000,00 | 0,00 | |
Art. 10 2 | Dodatki przejściowe | 1253 000,00 | 0,00 | - 50 000,00 | 1 203 000,00 | 0,00 | |
Pozycja 10 3 0 | Emerytury i renty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Art. 10 3 | Emerytury i renty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Pozycja 10 4 0 | Podróże służbowe | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 53 628,29 | |
Art. 10 4 | Podróże służbowe | 319 000,00 | 0,00 | 0,00 | 319 000,00 | 53 628,29 | |
Pozycja 10 6 0 | Szkolenia | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 41005,26 | |
Art. 10 6 | Szkolenia | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 41 005,26 | |
Pozycja 10 9 0 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Art. 10 9 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ROZDZ. 1 0 | CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 10 291000,00 | 0,00 | -120 000,00 | 10 171 000,00 | 133 585,56 | |
Pozycja 12 0 0 | Wynagrodzenia i świadczenia | 96 113 000,00 | 0,00 | -2 823 000,00 | 93 290 000,00 | 0,00 | |
Pozycja 12 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 433 000,00 | 0,00 | - 20 000,00 | 413 000,00 | 0,00 | |
Pozycja 12 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków | 874 000,00 | 0,00 | - 60 000,00 | 814 000,00 | 29 111,12 | |
Art. 12 0 | Wynagrodzenia i inne świadczenia | 97 420 000,00 | 0,00 | - 2 903 000,00 | 94 517 000,00 | 29111,12 | |
Pozycja 12 2 0 | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Art. 12 2 | Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Pozycja 1 2 90 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Art. 12 9 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ROZDZ. 1 2 | URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI | 97 420 000,00 | 0,00 | - 2 903 000,00 | 94 517 000,00 | 29111,12 | |
Pozycja 14 0 0 | Inni pracownicy | 2 947 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 3 027 000,00 | 13 322,40 | |
Pozycja 14 0 4 | Staże i wymiany urzędników | 987 000,00 | 0,00 | 165 000,00 | 1 152 000,00 | 0,00 | |
Pozycja 14 0 5 | Inne usługi zewnętrzne | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 3 145,12 | |
Pozycja 14 0 6 | Zewnętrzne usługi językowe | 327 000,00 | 0,00 | 105 000,00 | 432 000,00 | 25 205,14 | |
Art. 14 0 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 4 301 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 4 651000,00 | 41 672,66 | |
Pozycja 1 4 90 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Art. 14 9 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ROZDZ. 1 4 | INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 4 301 000,00 | 0,00 | 350 000,00 | 4 651000,00 | 41 672,66 | |
Pozycja 16 10 | Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 | 16 192,28 | |
Pozycja 16 12 | Doskonalenie zawodowe | 720 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 750 000,00 | 199 609,46 | |
Art. 1 6 1 | Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 768 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 798 000,00 | 215 801,74 | |
Pozycja 16 2 0 | Podróże służbowe | 3 700 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 3 600 000,00 | 478 305,26 | |
Art. 16 2 | Podróże służbowe | 3 700 000,00 | 0,00 | -100 000,00 | 3 600 000,00 | 478 305,26 | |
Pozycja 16 3 0 | Świadczenia socjalne | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 13 426,41 | |
Pozycja 16 3 2 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 77 000,00 | 6 612,98 | |
Art. 16 3 | Zapomogi na rzecz pracowników instytucji | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 112 000,00 | 20 039,39 | |
Pozycja 16 5 0 | Służba zdrowia | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | 104 000,00 | 9 480,29 | |
Pozycja 16 5 2 | Restauracje i stołówki | 55 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 175 000,00 | 65 264,49 | |
Pozycja 16 5 4 | Centrum Małego Dziecka (żłobek) | 1450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 450 000,00 | 254 429,84 | |
Pozycja 16 5 5 | Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 180 000,00 | 70 000,00 | |
Art. 16 5 | Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji | 1 789 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 1 909 000,00 | 399 174,62 | |
ROZDZ. 1 6 | INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 6 369 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 6 419 000,00 | 1113 321,01 | |
TYTUŁ 1 - | OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI | 118 381000,00 | 0,00 | - 2 623 000,00 | 115 758 000,00 | 1317 690,35 | |
Pozycja 2 0 0 0 | Czynsze | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 60 681,42 | |
Pozycja 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Pozycja 2 0 0 7 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 410 000,00 | 0,00 | 690 000,00 | 1 100 000,00 | 73 335,59 | |
Pozycja 2 0 0 8 | Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami | 50 000,00 | 0,00 | 280 000,00 | 330 000,00 | 63 398,89 | |
Art. 2 0 0 | Budynki | 620 000,00 | 0,00 | 970 000,00 | 1 590 000,00 | 197 415,90 | |
Pozycja 2 0 2 2 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 1 280 000,00 | 0,00 | -50 000,00 | 1 230 000,00 | 295 821,69 | |
Pozycja 2 0 2 4 | Zużycie energii | 889 000,00 | 0,00 | -89 000,00 | 800 000,00 | 171 755,50 | |
Pozycja 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór budynków | 143 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 293 000,00 | 39 736,45 | |
Pozycja 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 96 000,00 | 0,00 | -52 352,00 | 43 648,00 | 842,46 | |
Pozycja 2 0 2 9 | Inne wydatki na budynki | 52 000,00 | 0,00 | 134 352,00 | 186 352,00 | 4 781,98 | |
Art. 2 0 2 | Koszty związane z budynkami | 2 460 000,00 | 0,00 | 93 000,00 | 2 553 000,00 | 512 938,08 | |
ROZDZ. 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 3 080 000,00 | 0,00 | 1 063 000,00 | 4 143 000,00 | 710 353,98 | |
Pozycja 2 10 0 | Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | 2 077 000,00 | 0,00 | 283 169,32 | 2 360 169,32 | 397 912,88 | |
Pozycja 2 10 2 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | 4 593 000,00 | 0,00 | 1 223 830,68 | 5 816 830,68 | 3 108 962,51 | |
Pozycja 2 10 3 | Telekomunikacja | 482 000,00 | 0,00 | -102 000,00 | 380 000,00 | 110 701,76 | |
Art. 2 10 | Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją | 7152 000,00 | 0,00 | 1 405 000,00 | 8 557 000,00 | 3 617 577,15 | |
Pozycja 2 12 0 | Meble | 8 5 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 215 000,00 | 2 149,70 | |
Art. 2 12 | Meble | 85 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 215 000,00 | 2 149,70 | |
Pozycja 2 14 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 125 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 315 000,00 | 837 655,02 | |
Art. 2 14 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 125 000,00 | 0,00 | 190 000,00 | 315 000,00 | 837 655,02 | |
Pozycja 2 16 0 | Pojazdy | 575 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 580 000,00 | 15 398,28 | |
Art. 2 16 | Pojazdy | 575 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 580 000,00 | 15 398,28 | |
ROZDZ. 2 1 | INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 7 937 000,00 | 0,00 | 1730 000,00 | 9 667 000,00 | 4 472 780,15 | |
Pozycja 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 23 781,71 | |
Art. 2 3 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 23 781,71 | |
Pozycja 2 3 10 | Obciążenia finansowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
Art. 2 3 1 | Obciążenia finansowe | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
Pozycja 2 3 2 0 | Koszty prawne | 50 000,00 | 0,00 | -25 000,00 | 25 000,00 | 27 032,91 | |
Art. 2 3 2 | Koszty prawne i odszkodowania | 50 000,00 | 0,00 | - 25 000,00 | 25 000,00 | 27 032,91 | |
Pozycja 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 335,03 | |
Art. 2 3 6 | Opłaty pocztowe | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 4 335,03 | |
Pozycja 2 3 8 0 | Inne wydatki administracyjne | 166 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 186 000,00 | 27 586,76 | |
Art. 2 3 8 | Inne wydatki administracyjne | 166 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 186 000,00 | 27 586,76 | |
ROZDZ. 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 426 000,00 | 0,00 | - 5 000,00 | 421 000,00 | 82 736,41 | |
Pozycja 2 5 2 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 83 862,27 | |
Art. 2 5 2 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 233 000,00 | 0,00 | 0,00 | 233 000,00 | 83 862,27 | |
Pozycja 2 5 4 0 | Posiedzenia, kongresy i konferencje | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 21 368,99 | |
Art. 2 5 4 | Posiedzenia, kongresy i konferencje | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 142 000,00 | 21 368,99 | |
Pozycja 2 5 6 0 | Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 14 953,40 | |
Art. 2 5 6 | Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 | 14 953,40 | |
Pozycja 2 5 7 0 | Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 62 760,00 | |
Art. 2 5 7 | Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 000,00 | 62 760,00 | |
ROZDZ. 2 5 | POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 717 000,00 | 0,00 | 0,00 | 717 000,00 | 182 944,66 | |
Pozycja 2 7 0 0 | Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 443 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 428 000,00 | 543 117,57 | |
Art. 2 7 0 | Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 443 000,00 | 0,00 | -15 000,00 | 428 000,00 | 543 117,57 | |
Pozycja 2 7 2 0 | Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 110451,48 | |
Art. 2 7 2 | Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 372 000,00 | 0,00 | 0,00 | 372 000,00 | 110 451,48 | |
Pozycja 2 7 4 0 | Dziennik Urzędowy | 550 000,00 | 0,00 | -150 000,00 | 400 000,00 | 150 000,00 | |
Pozycja 2 7 4 1 | Publikacje różne | 1000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000 000,00 | 145 341,23 | |
Art. 2 7 4 | Produkcja i rozpowszechnianie | 1 550 000,00 | 0,00 | -150 000,00 | 1 400 000,00 | 295 341,23 | |
ROZDZ. 2 7 | INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 2 365 000,00 | 0,00 | -165 000,00 | 2 200 000,00 | 948 910,28 | |
TYTUŁ 2 - | BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 14 525 000,00 | 0,00 | 2 623 000,00 | 17148 000,00 | 6 397 725,48 | |
10 0 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
ROZDZ. 10 0 | ŚRODKI REZERWOWE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
TYTUŁ 10 - | INNE WYDATKI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
OGÓŁEM | 132 906 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 906 000,00 | 7 715 415,83 |
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW ZA ROK BUDŻETOWY
(w euro) | ||||||||
Pozycja budżetu | Środki za rok budżetowy | Zobowiązania | Płatności |
Zobowiązania pozostające do spłaty |
Środki przeniesione automatycznie na rok budżetowy n+1 |
Środki przeniesione na mocy decyzji na rok budżetowy n+1 | Środki anulowane | |
Pozycja 10 0 0 | Wynagrodzenia, świadczenia dodatkowe i świadczenia emerytalne i rentowe | 8 497 000,00 | 8 455 574,93 | 8 455 574,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41425,07 |
Pozycja 10 0 2 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków | 72 000,00 | 68 576,00 | 57 943,53 | 10 632,47 | 10 632,47 | 0,00 | 3 424,00 |
Art. 10 0 | Wynagrodzenia i inne świadczenia | 8 569 000,00 | 8 524150,93 | 8 513 518,46 | 10 632,47 | 10 632,47 | 0,00 | 44849,07 |
Pozycja 10 2 0 | Dodatki przejściowe | 1 203 000,00 | 1 192 844,31 | 1 192 844,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,69 |
Art. 10 2 | Dodatki przejściowe | 1 203 000,00 | 1192 844,31 | 1192 844,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10155,69 |
Pozycja 10 3 0 | Emerytury i renty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Art. 10 3 | Emerytury i renty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pozycja 10 4 0 | Podróże służbowe | 319 000,00 | 259 000,00 | 225 670,80 | 33 329,20 | 33 329,20 | 0,00 | 60 000,00 |
Art. 10 4 | Podróże służbowe | 319 000,00 | 259 000,00 | 225 670,80 | 33 329,20 | 33 329,20 | 0,00 | 60 000,00 |
Pozycja 10 6 0 | Szkolenia | 80 000,00 | 77 921,39 | 46 097,70 | 31 823,69 | 31 823,69 | 0,00 | 2 078,61 |
Art. 10 6 | Szkolenia | 80 000,00 | 77 921,39 | 46 097,70 | 31 823,69 | 31 823,69 | 0,00 | 2 078,61 |
Pozycja 10 9 0 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Art. 10 9 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ROZDZ. 1 0 | CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 10171000,00 | 10 053 916,63 | 9 978131,27 | 75 785,36 | 75 785,36 | 0,00 | 117 083,37 |
Pozycja 12 0 0 | Wynagrodzenia i świadczenia | 93 290 000,00 | 92 976 549,82 | 92 976 549,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313450,18 |
Pozycja 12 0 2 | Godziny nadliczbowe, za które pobierane jest wynagrodzenie | 413 000,00 | 384985,25 | 384 985,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 014,75 |
Pozycja 12 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków | 814 000,00 | 756 490,61 | 710 801,47 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 57 509,39 |
Art. 12 0 | Wynagrodzenia i inne świadczenia | 94 517 000,00 | 94118 025,68 | 94072 336,54 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 398 974,32 |
Pozycja 12 2 0 | Świadczenia w przypadku odwołania ze stanowiska w interesie służby (art. 41 i 50 regulaminu pracowniczego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Art. 12 2 | Świadczenia w przypadku wcześniejszego zakończenia stosunku pracy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pozycja 12 9 0 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Art. 12 9 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ROZDZ. 1 2 | URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI | 94 517 000,00 | 94118 025,68 | 94072 336,54 | 45 689,14 | 45 689,14 | 0,00 | 398 974,32 |
Pozycja 14 0 0 | Inni pracownicy | 3 027 000,00 | 2 967 524,88 | 2 967 524,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 475,12 |
Pozycja 14 0 4 | Staże i wymiany urzędników | 1 152 000,00 | 1 141402,91 | 1 141402,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 597,09 |
Pozycja 14 0 5 | Inne usługi zewnętrzne | 40 000,00 | 19 958,67 | 17991,73 | 1 966,94 | 1 966,94 | 0,00 | 20 041,33 |
Pozycja 14 0 6 | Zewnętrzne usługi językowe | 432 000,00 | 430 045,42 | 375 110,70 | 54 934,72 | 54 934,72 | 0,00 | 1954,58 |
Art. 14 0 | Inni pracownicy i personel zewnętrzny | 4 651000,00 | 4 558 931,88 | 4 502 030,22 | 56 901,66 | 56 901,66 | 0,00 | 92 068,12 |
Pozycja 14 9 0 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Art. 14 9 | Środki rezerwowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ROZDZ. 1 4 | INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 4 651000,00 | 4 558 931,88 | 4 502 030,22 | 56 901,66 | 56 901,66 | 0,00 | 92 068,12 |
Pozycja 16 10 | Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 48 000,00 | 35 950,00 | 18 645,38 | 17 304,62 | 17 304,62 | 0,00 | 12 050,00 |
Pozycja 16 12 | Doskonalenie zawodowe | 750 000,00 | 748 557,24 | 390 023,06 | 358 534,18 | 358 534,18 | 0,00 | 1 442,76 |
Art. 1 6 1 | Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 798 000,00 | 784 507,24 | 408 668,44 | 375 838,80 | 375 838,80 | 0,00 | 13 492,76 |
Pozycja 16 2 0 | Podróże służbowe | 3 600 000,00 | 3 162 273,77 | 2 619 800,94 | 542 472,83 | 542 472,83 | 0,00 | 437 726,23 |
Art. 16 2 | Podróże służbowe | 3 600 000,00 | 3162 273,77 | 2 619 800,94 | 542 472,83 | 542 472,83 | 0,00 | 437 726,23 |
Pozycja 16 3 0 | Świadczenia socjalne | 35 000,00 | 13 612,48 | 2 612,48 | 11000,00 | 11000,00 | 0,00 | 21 387,52 |
Pozycja 16 3 2 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna | 77 000,00 | 75 480,00 | 72 844,20 | 2 635,80 | 2 635,80 | 0,00 | 1 520,00 |
Art. 16 3 | Zapomogi na rzecz pracowników instytucji | 112 000,00 | 89 092,48 | 75 456,68 | 13 635,80 | 13 635,80 | 0,00 | 22 907,52 |
Pozycja 16 5 0 | Służba zdrowia | 104 000,00 | 76 562,15 | 70 550,72 | 6011,43 | 6011,43 | 0,00 | 27 437,85 |
Pozycja 16 5 2 | Restauracje i stołówki | 175 000,00 | 172 726,00 | 58 289,09 | 114436,91 | 114436,91 | 0,00 | 2 274,00 |
Pozycja 16 5 4 | Centrum Małego Dziecka (żłobek) | 1450 000,00 | 1450 000,00 | 1 290 380,16 | 159 619,84 | 159 619,84 | 0,00 | 0,00 |
Pozycja 16 5 5 | Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |
Art. 16 5 | Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji | 1 909 000,00 | 1879 288,15 | 1419 219,97 | 460 068,18 | 460 068,18 | 0,00 | 29 711,85 |
ROZDZ. 1 6 | INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 6 419 000,00 | 5 915161,64 | 4 523 146,03 | 1392 015,61 | 1392 015,61 | 0,00 | 503 838,36 |
TYTUŁ 1 - | OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI | 115 758 000,00 | 114 646 035,83 | 113 075 644,06 | 1 570 391,77 | 1 570 391,77 | 0,00 | 1111964,17 |
Pozycja 2 0 0 0 | Czynsze | 160 000,00 | 158 256,45 | 128 577,75 | 29 678,70 | 29 678,70 | 0,00 | 1 743,55 |
Pozycja 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pozycja 2 0 0 7 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 73 383,23 | 1026 616,77 | 1026 616,77 | 0,00 | 0,00 |
Pozycja 2 0 0 8 | Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami | 330 000,00 | 329 860,00 | 110 004,74 | 219 855,26 | 219 855,26 | 0,00 | 140,00 |
Art. 2 0 0 | Budynki | 1 590 000,00 | 1588116,45 | 311965,72 | 1276150,73 | 1 276 150,73 | 0,00 | 1 883,55 |
Pozycja 2 0 2 2 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 1 230 000,00 | 1 229 768,69 | 942 737,15 | 287031,54 | 287031,54 | 0,00 | 231,31 |
Pozycja 2 0 2 4 | Zużycie energii | 800 000,00 | 800 000,00 | 617253,35 | 182 746,65 | 182 746,65 | 0,00 | 0,00 |
Pozycja 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór budynków | 293 000,00 | 293 000,00 | 95913,11 | 197 086,89 | 197 086,89 | 0,00 | 0,00 |
Pozycja 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 43 648,00 | 42 297,31 | 40 206,28 | 2 091,03 | 2 091,03 | 0,00 | 1 350,69 |
Pozycja 2 0 2 9 | Inne wydatki na budynki | 186 352,00 | 186 352,00 | 62 920,67 | 123431,33 | 123431,33 | 0,00 | 0,00 |
Art. 2 0 2 | Koszty związane z budynkami | 2 553 000,00 | 2 551 418,00 | 1759 030,56 | 792 387,44 | 792 387,44 | 0,00 | 1 582,00 |
ROZDZ. 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 4 143 000,00 | 4139 534,45 | 2 070 996,28 | 2 068 538,17 | 2 068 538,17 | 0,00 | 3 465,55 |
Pozycja 2 10 0 | Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | 2 360 169,32 | 2 360 169,32 | 1 198 820,74 | 1 161 348,58 | 1 161 348,58 | 0,00 | 0,00 |
Pozycja 2 10 2 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | 5 816 830,68 | 5 816 830,68 | 2 441080,23 | 3 375 750,45 | 3 375 750,45 | 0,00 | 0,00 |
Pozycja 2 10 3 | Telekomunikacja | 380 000,00 | 380 000,00 | 300 320,93 | 79 679,07 | 79 679,07 | 0,00 | 0,00 |
Art. 2 10 | Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją | 8 557 000,00 | 8 557 000,00 | 3 940 221,90 | 4 616 778,10 | 4 616 778,10 | 0,00 | 0,00 |
Pozycja 2 12 0 | Meble | 215 000,00 | 214 296,39 | 130 865,72 | 83 430,67 | 83 430,67 | 0,00 | 703,61 |
Art. 2 12 | Meble | 215 000,00 | 214 296,39 | 130 865,72 | 83 430,67 | 83 430,67 | 0,00 | 703,61 |
Pozycja 2 14 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 315 000,00 | 301 393,34 | 93 622,51 | 207 770,83 | 207 770,83 | 0,00 | 13 606,66 |
Art. 2 14 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 315 000,00 | 301 393,34 | 93 622,51 | 207 770,83 | 207 770,83 | 0,00 | 13 606,66 |
Pozycja 2 16 0 | Pojazdy | 580 000,00 | 566 124,70 | 542 884,68 | 23 240,02 | 23 240,02 | 0,00 | 13 875,30 |
Art. 2 16 | Pojazdy | 580 000,00 | 566 124,70 | 542 884,68 | 23 240,02 | 23 240,02 | 0,00 | 13 875,30 |
ROZDZ. 2 1 | INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 9 667 000,00 | 9 638 814,43 | 4 707 594,81 | 4 931219,62 | 4 931219,62 | 0,00 | 28 185,57 |
Pozycja 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 140 000,00 | 112313,77 | 72 576,55 | 39 737,22 | 39 737,22 | 0,00 | 27 686,23 |
Art. 2 3 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 140 000,00 | 112 313,77 | 72 576,55 | 39 737,22 | 39 737,22 | 0,00 | 27 686,23 |
Pozycja 2 3 10 | Obciążenia finansowe | 20 000,00 | 17 000,00 | 12452,15 | 4 547,85 | 4 547,85 | 0,00 | 3 000,00 |
Art. 2 3 1 | Obciążenia finansowe | 20 000,00 | 17 000,00 | 12 452,15 | 4 547,85 | 4 547,85 | 0,00 | 3 000,00 |
Pozycja 2 3 2 0 | Koszty prawne | 25 000,00 | 2 538,58 | 2 538,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 461,42 |
Art. 2 3 2 | Koszty prawne i odszkodowania | 25 000,00 | 2 538,58 | 2 538,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 461,42 |
Pozycja 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe | 50 000,00 | 24211,55 | 15 754,96 | 8 456,59 | 8 456,59 | 0,00 | 25 788,45 |
Art. 2 3 6 | Opłaty pocztowe | 50 000,00 | 24 211,55 | 15 754,96 | 8 456,59 | 8 456,59 | 0,00 | 25 788,45 |
Pozycja 2 3 8 0 | Inne wydatki administracyjne | 186 000,00 | 175 335,68 | 156 443,51 | 18 892,17 | 18 892,17 | 0,00 | 10 664,32 |
Art. 2 3 8 | Inne wydatki administracyjne | 186 000,00 | 175 335,68 | 156 443,51 | 18 892,17 | 18 892,17 | 0,00 | 10 664,32 |
ROZDZ. 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 421 000,00 | 331 399,58 | 259 765,75 | 71633,83 | 71 633,83 | 0,00 | 89 600,42 |
Pozycja 2 5 2 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 233 000,00 | 231 704,41 | 129 095,87 | 102 608,54 | 102 608,54 | 0,00 | 1295,59 |
Art. 2 5 2 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 233 000,00 | 231 704,41 | 129 095,87 | 102 608,54 | 102 608,54 | 0,00 | 1 295,59 |
Pozycja 2 5 4 0 | Posiedzenia, kongresy i konferencje | 142 000,00 | 87 029,67 | 64 822,03 | 22 207,64 | 22 207,64 | 0,00 | 54 970,33 |
Art. 2 5 4 | Posiedzenia, kongresy i konferencje | 142 000,00 | 87 029,67 | 64822,03 | 22 207,64 | 22 207,64 | 0,00 | 54 970,33 |
Pozycja 2 5 6 0 | Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 17 000,00 | 15 429,41 | 1 835,06 | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 1 570,59 |
Art. 2 5 6 | Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 17 000,00 | 15 429,41 | 1 835,06 | 13 594,35 | 13 594,35 | 0,00 | 1 570,59 |
Pozycja 2 5 7 0 | Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 325 000,00 | 300 000,00 | 271 040,00 | 28 960,00 | 28 960,00 | 0,00 | 25 000,00 |
Art. 2 5 7 | Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 325 000,00 | 300 000,00 | 271 040,00 | 28 960,00 | 28 960,00 | 0,00 | 25 000,00 |
ROZDZ. 2 5 | POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 717 000,00 | 634 163,49 | 466 792,96 | 167 370,53 | 167 370,53 | 0,00 | 82 836,51 |
Pozycja 2 7 0 0 | Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 428 000,00 | 340 736,36 | 100 482,29 | 240 254,07 | 240 254,07 | 0,00 | 87 263,64 |
Art. 2 7 0 | Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 428 000,00 | 340 736,36 | 100 482,29 | 240 254,07 | 240 254,07 | 0,00 | 87 263,64 |
Pozycja 2 7 2 0 | Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 372 000,00 | 372 000,00 | 324137,91 | 47 862,09 | 47 862,09 | 0,00 | 0,00 |
Art. 2 7 2 | Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 372 000,00 | 372 000,00 | 324137,91 | 47 862,09 | 47 862,09 | 0,00 | 0,00 |
Pozycja 2 7 4 0 | Dziennik Urzędowy | 400 000,00 | 191 500,00 | 171 500,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 208 500,00 |
Pozycja 2 7 4 1 | Publikacje różne | 1000 000,00 | 852 008,29 | 734 217,40 | 117 790,89 | 117 790,89 | 0,00 | 147 991,71 |
Art. 2 7 4 | Produkcja i rozpowszechnianie | 1 400 000,00 | 1 043 508,29 | 905 717,40 | 137 790,89 | 137 790,89 | 0,00 | 356 491,71 |
ROZDZ. 2 7 | INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 2 200 000,00 | 1 756 244,65 | 1330 337,60 | 425 907,05 | 425 907,05 | 0,00 | 443 755,35 |
TYTUŁ 2 - | BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 17148 000,00 | 16 500156,60 | 8 835 487,40 | 7 664 669,20 | 7 664 669,20 | 0,00 | 647 843,40 |
OGÓŁEM | 132 906 000,00 | 131146192,43 | 121911131,46 | 9 235 060,97 | 9 235 060,97 | 0,00 | 1759 807,57 |
WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW PRZENIESIONYCH Z ROKU 2014
(w euro) | |||||
Pozycja budżetu | ŚRODKI PRZENIESIONE AUTOMATYCZNIE |
ŚRODKI ANULOWANE |
ŚRODKI PRZENIESIONE NA MOCY DECYZJI |
||
Środki przeniesione automatycznie |
Płatności z przeniesionych środków |
||||
Pozycja 10 0 2 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków i zakończeniem pełnienia obowiązków | 38 952,01 | 0,00 | 38 952,01 | 0,00 |
Art. 10 0 | Wynagrodzenia i inne świadczenia | 38 952,01 | 0,00 | 38 952,01 | 0,00 |
Pozycja 10 4 0 | Podróże służbowe | 53 628,29 | 53 593,91 | 34,38 | 0,00 |
Art. 10 4 | Podróże służbowe | 53 628,29 | 53 593,91 | 34,38 | 0,00 |
Pozycja 10 6 0 | Szkolenia | 41005,26 | 35 005,25 | 6 000,01 | 0,00 |
Art. 10 6 | Szkolenia | 41 005,26 | 35 005,25 | 6 000,01 | 0,00 |
ROZDZ. 1 0 | CZŁONKOWIE INSTYTUCJI | 133 585,56 | 88 599,16 | 44 986,40 | 0,00 |
Pozycja 12 0 0 | Wynagrodzenia i świadczenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pozycja 12 0 4 | Świadczenia związane z podjęciem obowiązków, przeniesieniem i zakończeniem pełnienia obowiązków | 29 111,12 | 18 699,18 | 10411,94 | 0,00 |
Art. 12 0 | Wynagrodzenia i inne świadczenia | 29111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
ROZDZ. 1 2 | URZĘDNICY I PRACOWNICY TYMCZASOWI | 29111,12 | 18 699,18 | 10 411,94 | 0,00 |
Pozycja 14 0 0 | Inni pracownicy | 13 322,40 | 0,00 | 13 322,40 | 0,00 |
Pozycja 14 0 5 | Inne usługi zewnętrzne | 3 145,12 | 717,60 | 2 427,52 | 0,00 |
Pozycja 14 0 6 | Zewnętrzne usługi językowe | 25 205,14 | 23 664,78 | 1 540,36 | 0,00 |
Art. 14 0 | Inni pracownicy i usługi zewnętrzne | 41 672,66 | 24 382,38 | 17 290,28 | 0,00 |
ROZDZ. 1 4 | INNI PRACOWNICY I USŁUGI ZEWNĘTRZNE | 41 672,66 | 24 382,38 | 17 290,28 | 0,00 |
Pozycja 16 10 | Różne wydatki związane z rekrutacją personelu | 16 192,28 | 5 199,87 | 10 992,41 | 0,00 |
Pozycja 16 12 | Doskonalenie zawodowe | 199 609,46 | 196 182,98 | 3 426,48 | 0,00 |
Art. 1 6 1 | Wydatki związane z zarządzaniem personelem | 215 801,74 | 201 382,85 | 14418,89 | 0,00 |
Pozycja 16 2 0 | Podróże służbowe | 478 305,26 | 477 238,47 | 1066,79 | 0,00 |
Art. 16 2 | Podróże służbowe | 478 305,26 | 477 238,47 | 1 066,79 | 0,00 |
Pozycja 16 3 0 | Świadczenia socjalne | 13 426,41 | 2 024,61 | 11401,80 | 0,00 |
Pozycja 16 3 2 | Kontakty pozasłużbowe między pracownikami i inna działalność społeczna | 6 612,98 | 0,00 | 6 612,98 | 0,00 |
Art. 16 3 | Zapomogi na rzecz pracowników instytucji | 20 039,39 | 2 024,61 | 18 014,78 | 0,00 |
Pozycja 16 5 0 | Służba zdrowia | 9 480,29 | 7 177,95 | 2 302,34 | 0,00 |
Pozycja 16 5 2 | Restauracje i stołówki | 65 264,49 | 50 779,44 | 14485,05 | 0,00 |
Pozycja 16 5 4 | Centrum Małego Dziecka (żłobek) | 254 429,84 | 158 845,64 | 95 584,20 | 0,00 |
Pozycja 16 5 5 | Wydatki PMO związane z zarządzaniem dokumentacją dotyczącą pracowników Trybunału | 70 000,00 | 65 246,35 | 4 753,65 | 0,00 |
Art. 16 5 | Działalność dotycząca wszystkich osób pracujących dla instytucji | 399 174,62 | 282 049,38 | 117125,24 | 0,00 |
ROZDZ. 1 6 | INNE WYDATKI DOTYCZĄCE OSÓB PRACUJĄCYCH DLA INSTYTUCJI | 1113 321,01 | 962 695,31 | 150 625,70 | 0,00 |
TYTUŁ 1 - | OSOBY PRACUJĄCE DLA INSTYTUCJI | 1317 690,35 | 1 094 376,03 | 223 314,32 | 0,00 |
Pozycja 2 0 0 0 | Czynsze | 60 681,42 | 57 177,16 | 3 504,26 | 0,00 |
Pozycja 2 0 0 3 | Zakup nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pozycja 2 0 0 7 | Zagospodarowanie pomieszczeń służbowych | 73 335,59 | 73 335,59 | 0,00 | 0,00 |
Pozycja 2 0 0 8 | Badania i pomoc techniczna związane z inwestycjami | 63 398,89 | 60 604,80 | 2 794,09 | 0,00 |
Art. 2 0 0 | Budynki | 197 415,90 | 191117,55 | 6 298,35 | 0,00 |
Pozycja 2 0 2 2 | Sprzątanie i utrzymanie obiektów | 295 821,69 | 288 526,24 | 7 295,45 | 0,00 |
Pozycja 2 0 2 4 | Zużycie energii | 171 755,50 | 118 485,08 | 53 270,42 | 0,00 |
Pozycja 2 0 2 6 | Ochrona i nadzór budynków | 39 736,45 | 34114,55 | 5 621,90 | 0,00 |
Pozycja 2 0 2 8 | Ubezpieczenia | 842,46 | 148,82 | 693,64 | 0,00 |
Pozycja 2 0 2 9 | Inne wydatki na budynki | 4 781,98 | 3 779,57 | 1 002,41 | 0,00 |
Art. 2 0 2 | Koszty związane z budynkami | 512 938,08 | 445 054,26 | 67 883,82 | 0,00 |
ROZDZ. 2 0 | BUDYNKI I KOSZTY DODATKOWE | 710 353,98 | 636171,81 | 74 182,17 | 0,00 |
Pozycja 2 10 0 | Zakup, konserwacja oraz utrzymanie sprzętu i oprogramowania komputerowego | 397 912,88 | 397 912,88 | 0,00 | 0,00 |
Pozycja 2 10 2 | Usługi zewnętrzne związane z eksploatacją, rozbudową oraz konserwacją oprogramowania i systemów komputerowych | 3 108 962,51 | 3 083 235,62 | 25 726,89 | 0,00 |
Pozycja 2 10 3 | Telekomunikacja | 110 701,76 | 109 957,31 | 744,45 | 0,00 |
Art. 2 10 | Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi związane z informatyką i telekomunikacją | 3 617 577,15 | 3 591105,81 | 26 471,34 | 0,00 |
Pozycja 2 12 0 | Meble | 2 149,70 | 2 149,70 | 0,00 | 0,00 |
Art. 2 12 | Meble | 2 149,70 | 2 149,70 | 0,00 | 0,00 |
Pozycja 2 14 0 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 837 655,02 | 837 655,02 | 0,00 | 0,00 |
Art. 2 14 | Wyposażenie i instalacje techniczne | 837 655,02 | 837 655,02 | 0,00 | 0,00 |
Pozycja 2 16 0 | Pojazdy | 15 398,28 | 4113,42 | 11 284,86 | 0,00 |
Art. 2 16 | Pojazdy | 15 398,28 | 4113,42 | 11284,86 | 0,00 |
ROZDZ. 2 1 | INFORMATYKA, SPRZĘT I MAJĄTEK RUCHOMY: ZAKUP, WYNAJEM I UTRZYMANIE | 4472 780,15 | 4 435 023,95 | 37 756,20 | 0,00 |
Pozycja 2 3 0 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 23 781,71 | 19 165,34 | 4616,37 | 0,00 |
Art. 2 3 0 | Materiały papiernicze, biurowe oraz jednorazowego użytku | 23 781,71 | 19 165,34 | 4 616,37 | 0,00 |
Pozycja 2 3 10 | Obciążenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Art. 2 3 1 | Obciążenia finansowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Pozycja 2 3 2 0 | Koszty prawne | 27 032,91 | 9 710,04 | 17 322,87 | 0,00 |
Art. 2 3 2 | Koszty prawne i odszkodowania | 27 032,91 | 9 710,04 | 17 322,87 | 0,00 |
Pozycja 2 3 6 0 | Opłaty pocztowe | 4 335,03 | 4 335,03 | 0,00 | 0,00 |
Art. 2 3 6 | Opłaty pocztowe | 4 335,03 | 4 335,03 | 0,00 | 0,00 |
Pozycja 2 3 8 0 | Inne wydatki administracyjne | 27 586,76 | 18 508,10 | 9 078,66 | 0,00 |
Art. 2 3 8 | Inne wydatki administracyjne | 27 586,76 | 18 508,10 | 9 078,66 | 0,00 |
ROZDZ. 2 3 | BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE | 82 736,41 | 51 718,51 | 31017,90 | 0,00 |
Pozycja 2 5 2 0 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 83 862,27 | 67 719,98 | 16 142,29 | 0,00 |
Art. 2 5 2 | Wydatki na przyjęcia i cele reprezentacyjne | 83 862,27 | 67 719,98 | 16 142,29 | 0,00 |
Pozycja 2 5 4 0 | Posiedzenia, kongresy i konferencje | 21 368,99 | 15 103,49 | 6 265,50 | 0,00 |
Art. 2 5 4 | Posiedzenia, kongresy i konferencje | 21 368,99 | 15 103,49 | 6 265,50 | 0,00 |
Pozycja 2 5 6 0 | Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 14 953,40 | 14 953,40 | 0,00 | 0,00 |
Art. 2 5 6 | Wydatki na cele informacyjne oraz udział w imprezach i akcjach o charakterze publicznym | 14 953,40 | 14 953,40 | 0,00 | 0,00 |
Pozycja 2 5 7 0 | Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 62 760,00 | 44 000,00 | 18 760,00 | 0,00 |
Art. 2 5 7 | Wspólna Służba Tłumaczeń Ustnych i Konferencji | 62 760,00 | 44000,00 | 18 760,00 | 0,00 |
ROZDZ. 2 5 | POSIEDZENIA I KONFERENCJE | 182 944,66 | 141 776,87 | 41167,79 | 0,00 |
Pozycja 2 7 0 0 | Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 543 117,57 | 517 788,69 | 25 328,88 | 0,00 |
Art. 2 7 0 | Konsultacje, badania i analizy o ograniczonym charakterze | 543 117,57 | 517 788,69 | 25 328,88 | 0,00 |
Pozycja 2 7 2 0 | Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 110451,48 | 110 178,32 | 273,16 | 0,00 |
Art. 2 7 2 | Wydatki na dokumentację, bibliotekę oraz archiwizację | 110 451,48 | 110178,32 | 273,16 | 0,00 |
Pozycja 2 7 4 0 | Dziennik Urzędowy | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 |
Pozycja 2 7 4 1 | Publikacje różne | 145 341,23 | 127 527,75 | 17 813,48 | 0,00 |
Art. 2 7 4 | Produkcja i rozpowszechnianie | 295 341,23 | 127 527,75 | 167 813,48 | 0,00 |
ROZDZ. 2 7 | INFORMACJA: POZYSKIWANIE, ARCHIWIZACJA, PRODUKCJA I ROZPOWSZECHNIANIE | 948 910,28 | 755 494,76 | 193 415,52 | 0,00 |
TYTUŁ 2 - | BUDYNKI, MEBLE, WYPOSAŻENIE I RÓŻNE WYDATKI OPERACYJNE | 6 397 725,48 | 6 020 185,90 | 377 539,58 | 0,00 |
OGÓŁEM | 7 715 415,83 | 7114 561,93 | 600 853,90 | 0,00 |
W ciągu pierwszych 5 miesięcy obowiązywania mechanizmu konsultacji społecznych projektów ustaw udział w nich wzięły 24 323 osoby. Najpopularniejszym projektem w konsultacjach była nowelizacja ustawy o broni i amunicji. W jego konsultacjach głos zabrało 8298 osób. Podczas pierwszych 14 miesięcy X kadencji Sejmu RP (2023–2024) jedynie 17 proc. uchwalonych ustaw zainicjowali posłowie. Aż 4 uchwalone ustawy miały źródła w projektach obywatelskich w ciągu 14 miesięcy Sejmu X kadencji – to najważniejsze skutki reformy Regulaminu Sejmu z 26 lipca 2024 r.
Grażyna J. Leśniak 24.04.2025Senat bez poprawek przyjął w środę ustawę, która obniża składkę zdrowotną dla przedsiębiorców. Zmiana, która wejdzie w życie 1 stycznia 2026 roku, ma kosztować budżet państwa 4,6 mld zł. Według szacunków Ministerstwo Finansów na reformie ma skorzystać około 2,5 mln przedsiębiorców. Teraz ustawa trafi do prezydenta Andrzaja Dudy.
Grażyna J. Leśniak 23.04.2025Rada Ministrów przyjęła we wtorek, 22 kwietnia, projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, przedłożony przez minister przemysłu. Chodzi o wyznaczenie podmiotu, który będzie odpowiedzialny za monitorowanie i egzekwowanie przepisów w tej sprawie. Nowe regulacje dotyczą m.in. dokładności pomiarów, monitorowania oraz raportowania emisji metanu.
Krzysztof Koślicki 22.04.2025Na wtorkowym posiedzeniu rząd przyjął przepisy zmieniające rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON 810, przedłożone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi. Celem nowelizacji jest aktualizacja listy odmian genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy, tak aby zakazać stosowania w Polsce upraw, które znajdują się w swobodnym obrocie na terytorium 10 państw Unii Europejskiej.
Krzysztof Koślicki 22.04.2025Od 18 kwietnia policja oraz żandarmeria wojskowa będą mogły karać tych, którzy bez zezwolenia m.in. fotografują i filmują szczególnie ważne dla bezpieczeństwa lub obronności państwa obiekty resortu obrony narodowej, obiekty infrastruktury krytycznej oraz ruchomości. Obiekty te zostaną specjalnie oznaczone.
Robert Horbaczewski 17.04.2025Kompleksową modernizację instytucji polskiego rynku pracy poprzez udoskonalenie funkcjonowania publicznych służb zatrudnienia oraz form aktywizacji zawodowej i podnoszenia umiejętności kadr gospodarki przewiduje podpisana w czwartek przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawa z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Ustawa, co do zasady, wejdzie w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Grażyna J. Leśniak 11.04.2025Identyfikator: | Dz.U.UE.C.2016.139.1 |
Rodzaj: | Informacja |
Tytuł: | Sprawozdanie z zarządzania budżetem i finansami za rok 2015. |
Data aktu: | 20/04/2016 |
Data ogłoszenia: | 20/04/2016 |